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    成品库房流程

    成品库房流程[ 9号文库 ]

    9号文库 时间:2024-10-20 07:17:55 热度:0℃

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    简介:

    第一篇:成品库房流程成品库房流程1、产品经检验合格后,经打包完工由总装部门开具产品清单,并将产品运送到库房;2、库房根据清单上的规格型号、数量进行清点,并检查产品及包装有无损坏,对于有损坏的产品,库房

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    第一篇:成品库房流程

    成品库房流程

    1、产品经检验合格后,经打包完工由总装部门开具产品清单,并将产品运送到库房;

    2、库房根据清单上的规格型号、数量进行清点,并检查产品及包装有无损坏,对于有损坏的产品,库房保管员应拒绝收货;对于完好的产品,由库房开具产品入库单,由库管员和经办人签字,双方各执一份;

    3、库管员根据入库产品进行分类存放,并根据产品合理安排堆放层数;

    4、对已入库的产品,库管员要进行吊挂标识牌,并注明入库时间、规格型号、数量,结存数量,对入库的产品及时登记入帐,做到帐、卡、物三者一致;

    5、对于产品的发放,库管员根据产品发运部门提供的调拨单进行发货,遵循先进先出的原则;

    6、对已发货的产品,库管员对吊牌及账页要做到及时下账,并核对数量,做到准确无误;

    7、库房保管员在每月结帐前对库存商品进行清点盘存,并做好月报表,上交相关部门。

    本流程从2024年4月1日起执行,由公司库管部负责解释权;补充,修改经公司法人审核后生效。

    编制:库管部审核:熊德明批准:黄熙

    第二篇:库房搬家流程

    2024年1月30日搬家计划

    (一)搬迁原则

    1、分库管员:根据移库单位时间的长短和单车车载量,分库管员进行移库。

    2、分批次:此次移库物资搬运以托盘码放和逐件装车运输为主,货物按新库摆放顺序, 常用先上,后出后上,①常用先上:是日常出货频率较高的货物放在新库楼下且货量较大安排最先装车。

    ②后出后上:与先进先出原则相辅相成,按货物批号日期等,把日期较新的货物放在新库最后所以移库时要最后装车,最先卸车。

    3、全司人员均需参与,公司留守人员除外(陈雪辉、吴婷婷、黄莉)男同志为移库主力,女同志力所能及以后勤保障为主,全体人员均需服从物流经理及库管安排。

    (二)搬迁前期准备

    1、对移库相关负责人员(刘安荣、王翠)进行培训,包括物资安全培训、移库方式培训。

    2、对现有库区所有货物进行通盘,保证帐实相符率100%。

    3、对能提前打包的物资进行打包,能提前处理的杂物在搬家前一天处理完毕,减少移库期间的工作量。

    4、对需求人员和车辆进行分析,提报资源需求。

    (三)过程监控

    1、建立移库过程中出库单传递流程,对货物做到时时有人负责,交接过程清晰,货物数量质量无误,以出库单加两边库管监控物资。

    2、对转运车辆进行监控,做到转运车的满负荷运转,提高转运效率,配有专人跟车。

    3、对人员操作流程进行监控,保证能做到轻拿轻放,不出现野蛮装卸。

    (四)搬迁后期整理

    1、对移库相关负责人员(刘安荣、王翠)进行培训,包括物资安全培训、库位摆放方式、出入库流程培训。

    2、对新库库区所有货物进行通盘,保证帐实相符率100%。

    3、办公区域标示、货物区域标示等对新库进行6S管理的相关操作。

    4、对办公区域保证正常办公运转的相关事宜进行处理,如:电话移机,宽带业务办理等。

    (五)搬迁流程

    1、库管员对物资进行最后一次清点打包,所有相关人员(周叶飞、李曦、杨波及库房所有人员)早上8:30前到位,女同志准备好水,烟等相关物品

    2、装卸工作开始: A.方式:人工装卸

    B.人员配置:车上两人(周叶飞、李曦)车下两人(蒋晓磊、杨波),刘安荣及袁龙祥后配辅助,半小时左右,后配人员换下车上及车下各一人,再半小时后换下另两人,以此循环。

    2、老库库管王翠对货物进行发送,并打印出库单。

    3、跟车库管刘安荣签收出库单并押车。老库只留王翠一人看管货物,其余人员面包车跟车,4、新库库管刘安荣在新库接车,安排库位摆放,并在完成卸车后对数量进行核实签收。卸货流程同上货流程

    5、接下来每趟货物均重走以上流程

    第三篇:库房工作流程

    餐饮库房每日工作流程

    1、餐饮直拔:

    每日原材料送到时,收货员拿收货单到指定地点,在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计;确认无误后餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部、使用部门负责人(或指定人员)及供货商送货员同时签字确认,方可生效。确认无误后,传到财务成本处(注收货单的编号不可丢失,如有作废必须保留,一同传到财务成本处)。

    2、餐饮入库:

    每日供货商送原材料(物料等),餐饮收货员、餐饮采购部及酒店采购部同时在场,餐饮收货员在收货单上填写,供货商名称、收货部门、收货时间、原材料(物料等)名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计,确认无误后,餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认,此单方可生效。(注收货单的编号不可丢失,如有作废必须保留,一同传到财务成本处)。

    注:一定要检查收货单上物品及原材料的质量。

    3、餐饮出库

    每日如有部门领用相关的物品,出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部签字,方可办理出库。库房管理员在出库单上填写单价、金额及合计金额,并由库房管理员及部门领用人签字确认,此单方可有效。

    注:以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认;每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.酒店库房每日工作流程

    1、酒店物品及原材料直拔:

    每日原材料(物料)送到时,库房管理员拿收货单到指定地点,在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计;确认无误后库房管理员、酒店采购部、使用部门负责人(或指定人员)及供货商送货员同时签字确认,方可生效。确认无误后,传到财务成本处(注收货单的编号不可丢失,如有作废必须保留,一同传到财务成本处)。

    2、酒店物品及原材料入库:

    每日供货商送原材料(物料等),库房管理员、酒店采购部同时在场,库房管理员在收货单上填写,供货商名称、收货部门、收货时间、原材料(物料等)名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计,确认无误后,库房管理员、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认,此单方可生效。(注收货单的编号不可丢失,如有作废必须保留,一同传到财务成本处)。

    注:一定要检查收货单上物品及原材料的质量。

    3、酒店库房办理出库

    每日如有部门领用相关的物品,出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部负责人签字,方可办理出库。库房管员在出库单上填写单价、金额及合计金额,并由库房管理员及部门领用人签字确认,此单据方可有效。

    注:以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认;每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.

    第四篇:成品保管员 标准、流程

    成品保管员的工作标准:

    1、及时掌控库存成品情况,配合相关部门做好生产计划和成品出库

    2、严格验收入库产品,不合格成品拒绝入库

    3、入库成品布局合理,标示清楚(标签上要标明入库时间、项目名称、产品名称及规格、数量)

    4、保证成品内外卫生清洁.5、按照出入库管理规定发货,不见出库单不发货

    6、成品接收、保存、出库过程无失误、做到帐卡物相符

    7、根据天气的变化,随时做好成品的防护工作

    成品保管员的工作流程:

    一、成品入库

    1、成品完成后----由质检人员入库---保管员核对数量后签字接收----新入库的成品要及时进行标示----每天做好保管帐登记

    四、成品及物资销售出库

    根据出库单办理物资出库手续----物资出库后----要及时登记,做到账账相符,账物相符。

    第五篇:酒店库房管理制度及流程

    库 房 管 理 制 度

    1. 库房采取专人负责,库管根据本餐厅的营业状况计算标准库存量,保证对所有库存类别的安全用量及备份量,严禁大量积压库存及因长期积存造成的或本占用及浪费现象的发生;

    2. 所有的库存物品必须建立健全严格的各类台帐并且定期对期末各类帐目的盘点数量登记入册,作为每期费用及成本核算的主要数据,以备经理随时核查;

    3. 库管人员应对帐目(库房内库存)负全责,要保证并达到每项来去帐目相符无短无缺,对出入库物品等要作到入库上帐及时出库见单发货登记并让签领人详细登记入册;

    4. 库管应对所有库存定期码货作到整洁及有序保证做到“先入先出”的原则严禁因疏于管理造成的积压及浪费保持良好通风,谨防虫蛀,鼠咬等现象;

    5. 库管人员应对所有存货及调料等用品的保质期限进行排查,保证存货品质临超出保质期限一月内及时上报经理或厨房长以便及时换货或采取其他措施;

    6. 精于管理易腐易潮及调料食品等,存货上架,常用品放在就近位置易于拿取,每项类别都用口区纸标明,作到一目了然,井然有序;

    7. 严格控制易耗物品的使用管理,协助经理作好各易耗品的成本控制工作并根据每日标准易耗限量对每日易耗取用与清耗的数量进行细心的排查,如有超出以及严重现象浪费应及时上报经理并探讨易耗品的相关成本控制措施,保证恪尽职守为本公司节省每一笔费用;

    8.库房内除正常领取物品及库物品以外严禁任何工作人员工作时间在库房内长时间逗留,库房禁烟,库房管理人员应随时提高警惕并掌握熟练的消

    防技能与消防知识。注意事项:

    1.库内禁止有“四害”,以免有一些物品腐烂变质、库管要负全责; 2.物品出入库,必须有出入库单,经库管员签字后方可生效; 3.入库时,库管员所开的入库单须与实际库存量相符,不得虚开; 5.库内应注意防火安全,禁止吸烟;

    6.库管员应认真检查采购员所购买的物品,核对无误后,方可签字入库,不得有半点虚假;

    7.库管员在工作时间,不得擅自离岗; 8.库管员每天应认真、详细填写库存日报表。

    仓库管理工作流程

    一、验收的物品入库

    1.凡经验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管; 2.进仓后的物资,必须填制“入库单”,一式三份,其中的一份留仓库记帐,一份交成本会计,另一份交结帐会计。同时将送货单交采购部; 3.物资经验收合格,办理进仓手续后,所发生的一切物资短缺、变质、变形、霉烂等问题,均由仓库负责上报,经批准后按照相应程序处理。

    二、保管与抽查

    1.凡进仓的物品一律按物品的名称、型号、品种、规格等集中按固定的位置码放。码放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要用层架平放; 2.对库存物资要认真看管、勤于检查、防鼠咬、防霉烂变质,将物资的损耗率降到最低限度;

    3.仓库保管员本身要经常对自己所管各类物资进行抽查、检查实物与卡片或记帐是否相符,若不符者要及时查找原因解决;

    4.仓库保管员要经常检查库存物资的保持期限,将快到期物资提前1个月汇报财务和采购部;

    5.成本会计以及相关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查、检查是否帐物相符,帐卡相符,帐帐相符和是否有过期物资。

    三、物资的发放

    1.领用部门领物品时,必须填制领用单,经部门经理签字后方能领料;(领料单一式三份,领料部门自留一份,库房管理员一份,凭单记帐,成本会计一份)

    2.库管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货,严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货;

    3.财务部有权对领用的物资进行追踪检查,各部门不得隐瞒和拒绝检查; 4.发货时,仓库保管员要注意先进的物品先发,后进的后发。

    四、盘点

    1.仓库物资要求每周小盘点,月底大盘点,半年和年终彻底盘点; 2.每日设定发货时间,盘点期间停止发货;

    3.为及时反映库存物资数额,配合供应部门编好采购计划,以节约使用资金,仓库保管人员应每月月末编制“库存物资盘点表”,送交财务部、采购部各一份。

    五、记帐

    1.按记帐的原则、方法和要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然;

    2.帐簿要分类设置,物资要分品种、型号、规格等设立帐户;不同的物资不得登在一个帐户上。

    3.记帐前要先审核发票和验收单无误后再入帐;发现有错时,在未弄清和更正前不得入帐;

    4.月终前三天按时将材料会计报表连同验收单,领料单等报送财务部成本会计处。

    六、建立库存档案制度

    1.库管员的仓库档案有验收单、领料单和实物帐簿;

    2.材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细帐、材料会计报表。



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